Internkontroll reglemente och riktlinjer

Kommunfullmäktige har den 28 februari 2005, § 14 beslutat fastställa reglemente för den interna kontrollen.

Det som i reglementet gäller för nämnd skall även gälla för kommunens helägda bolag samt det som i reglementet gäller för sektorschef skall även gälla för vd i kommunalt helägt bolag.

Kommunstyrelsen beslutade den 29 april 2020, § 108 om riktlinjer för internkontroll.

Riktlinjerna är för att säkerställa att Götene kommun upprätthåller en tillfredställande intern kontroll där följande punkter ska uppnås:

  • Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
  • Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.
  • Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer.
  • Risker identifieras, förebyggs och förhindras.

Den interna kontrollen är även till för att ta fram förslag till förbättring och förändringar av verksamheten.

Läs hela reglementet här. (Nytt fönster)PDF (pdf, 816.2 kB)

Läs riklinjerna för internkontroll här. (Nytt fönster)PDF (pdf, 151 kB)

Du behöver Adobe Acrobat Reader för att öppna PDF-dokument.  
Du kan ladda ner programmet Acrobat Reader gratis (nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!